НДС по ввозу товаров из РФ

НДС по ввозу товаров из РФ

Когда есть ввоз товаров из РФ, то мы должны платить НДС в месяце следующем за месяцем ввоза. 

Например, ввезли товар и поставили на учет в июле, значит отчетность сдаем до 20 августа включительно. Оплата также до 20 августа числа включительно.

Что входит в отчетность

Если ИП или ЮЛ не являются плательщиками НДС, то сдается только часть II налоговой декларации.

Если ИП или ЮЛ являются плательщиками НДС, то сдается следующим образом:

отчетный период НДС — квартал. НДС РФ сдается помесячно, кроме марта, июня, сентября, декабря, те квартальных месяцев. Когда сдается отчет за, например, март, то сдается одна общая декларация за первый квартал и заполняются обе части декларации. 

ЭСЧФ по ввозу из РФ из хьюмен

Что еще может быть

Личный кабинет ИМНС

Как выгрузить декларацию из кабинета ИМНС https://youtu.be/2Xkm8VdTZj0

Электронное декларирование

ЭСЧФ

Портал ЭСЧФ https://vat.gov.by/ 

Как исправить ЭСЧФ на портале https://youtu.be/BQZzzwV2KvQ 

ЭСЧЭ Белхозлабнива

тут будут выгружена в хмл формате D:\DATA\Documents\Clients\BHLN\ЭСЧФ выгрузка\out\out

Копируем в папку D:\DATA\Documents\Clients\BHLN\ЭСЧФ\ЭСЧФ БХЛН\vbs\in

 отправляем через D:\DATA\Documents\Clients\BHLN\ЭСЧФ\ЭСЧФ БХЛН\vbs

https://youtu.be/fryPi7itRxc 

СКНО

https://skko.by/

Важный момент с СКНО!

При выгрузке отчета выбираем — Сохранить как — выбираем месяц сохранения: папка клиента на сервере — СКНО — называем файл по месяцу, за который выгружаем отчет в формате “год месяц”